Orden de Compra. Nº3548-600-SE12 "INSUMOS COMPUTACIONALES "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3548-600-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-11-2012
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3548-34-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 399478,98848
Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-11-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 510412206
Razón Social PACHECO NAVARRETE MAGALY DEL PILAR Y OTRO
R.U.T. 51.041.220-6
Sucursal 510412206
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner10UnidadTONER LEXMARK TONER LEXMARK $ 39.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.960 $ 394.958
44103109
Tambores para impresora, fax o fotocopiadora9UnidadDRUM HP LASER DRUM HP LASER $ 43.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393.273 $ 393.277
44103116
Kits para impresoras11UnidadKIT TRANSFERENCIA IMP HP LASER KIT TRANSFERENCIA IMP HP LASER $ 82.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 905.883 $ 905.882
44103116
Kits para impresoras9UnidadKIT MANTENIMIENTO HP KIT MANTENIMIENTO HP $ 45.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.402 $ 408.403
Total Neto $ 2.102.521
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 399.479
TOTAL OC $ 2.502.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.