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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3548-600-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-11-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS COMPUTACIONALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3548-34-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.012-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Crl. Santiago Bueras 1679 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.012-5 |
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Dirección de Facturación |
Crl. Santiago Bueras 1679 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
399478,98848 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Crl. Santiago Bueras 1679 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-11-2012 |
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Proveedor |
510412206 |
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Razón Social |
PACHECO NAVARRETE MAGALY DEL PILAR Y OTRO
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R.U.T. |
51.041.220-6 |
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Sucursal |
510412206 |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 10 | Unidad | TONER LEXMARK | TONER LEXMARK |
$ 39.496,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 394.960
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$ 394.958
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44103109
| Tambores para impresora, fax o fotocopiadora | 9 | Unidad | DRUM HP LASER | DRUM HP LASER |
$ 43.697,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 393.273
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$ 393.277
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44103116
| Kits para impresoras | 11 | Unidad | KIT TRANSFERENCIA IMP HP LASER | KIT TRANSFERENCIA IMP HP LASER |
$ 82.353,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 905.883
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$ 905.882
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44103116
| Kits para impresoras | 9 | Unidad | KIT MANTENIMIENTO HP | KIT MANTENIMIENTO HP |
$ 45.378,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 408.402
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$ 408.403
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Total Neto
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$ 2.102.521
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 399.479
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$ 2.502.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.