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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3548-604-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-09-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de fruta, verdura, rancho SLC., R.R.Nº7 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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5967-5-LP08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
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R.U.T. |
61.101.012-5 |
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Dirección de Facturación |
Crl. Santiago Bueras 1679 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
331394,96 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Crl. Santiago Bueras 1679 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Entregar con factura en el Regimiento Reforzado Nº7 "Chacabuco", ubicado en AV., Collao #171, Concepción.- | Facturar a C.A.F. RUT.: 61.978.560-6, Zenteno #45, 3er piso, Santiago centro.- |
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Proveedor |
Oscar Contreras Zamorano |
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Razón Social |
OSCAR HUGO CONTRERAS ZAMORANO
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R.U.T. |
5.661.811-2 |
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Sucursal |
Oscar Contreras Zamorano |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50101634
| Fruta fresca | 2720 | kilogramo | FRUTA FRESCA DE ESTACIÓN | FRUTA FRESCA DE ESTACIÓN, cargada a contrato Nº44/2009.- |
$ 213,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 579.360
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$ 579.360
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50101538
| Verduras frescas | 2500 | kilogramo | PAPAS FRESCAS | PAPAS FRESCAS, cargado a contrato Nº47/2009.- |
$ 110,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 275.000
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$ 275.000
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50101538
| Verduras frescas | 3224 | kilogramo | VERDURA FRESCA DE ESTACIÓN | VERDURA FRESCA DE ESTACIÓN, cargado a contrato Nº45/2009.- |
$ 276,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 889.824
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$ 889.824
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Total Neto
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$ 1.744.184
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 331.395
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$ 2.075.579
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.