Orden de Compra. Nº3548-606-SE12 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3548-606-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-11-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3548-9-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 39933,528274
Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-11-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial GyK
Razón Social SOC COMERCIAL GUTIERREZ Y KAEMPFER LIMITADA
R.U.T. 76.070.040-1
Sucursal Sociedad Comercial GyK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadCLORX 5 LTS.CLORX 5 LTS. $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.940 $ 31.933
47131806
Barniz o ceras de muebles15UnidadLUSTRAMUEBLES 500 ML.LUSTRAMUEBLES 500 ML. $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.325 $ 23.319
47131805
Limpiadores de uso general20UnidadPOETT 1800 ML.POETT 1800 ML. $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.660 $ 38.655
47131801
Limpiadores de suelos30UnidadLIMPIA PISOS VIRGINIA 900 ML.LIMPIA PISOS VIRGINIA 900 ML. $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.650 $ 46.639
53131608
Jabones30UnidadJABON LIQUIDO BALLERINA 1000 ML.JABON LIQUIDO BALLERINA 1000 ML. $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.560 $ 37.563
47131805
Limpiadores de uso general24UnidadVIM LIQUIDO CLORO GEL 900 ML.VIM LIQUIDO CLORO GEL 900 ML. $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.064 $ 32.067
Total Neto $ 210.176
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.934
TOTAL OC $ 250.110


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.