Orden de Compra. Nº3548-61-SE08 "COMPRA DE MATERIALES DE ASEO CDO. III DE."
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3548-61-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-02-2008
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO CDO. III DE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CDO. DE LA III DE. GUIA DE DESPACHO N°0071383 DEL 22/02/08 C.COSTO "ECON. CENTRALIZADAS"
Proveniente de Licitación 3548-3-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679
Comuna -1
Impuesto 1134,411739
Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL BIGGER VALDIVIA LTDA
R.U.T. 77.355.630-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel1UnidadServilletas de papelSERV.ELITE COCKTAIL BLANCA $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176 $ 176
44111615
Bolsas de depósito1UnidadBolsas de depósitoBOLS BASURA ROLL VIRUTEX 50X70 $ 292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292 $ 292
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción3UnidadJabón de uso público o expendedoras de lociónJABON LE SANCY MANZANILLA 100G $ 233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 699 $ 698
47131803
Desinfectantes domésticos1UnidadDesinfectantes domésticosCLORINDA 1000ML $ 377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377 $ 377
47131806
Barniz o ceras de muebles1UnidadBarniz o ceras de mueblesLUSTRAMUEB NUGGET 346ML $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 916 $ 916
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadLimpiadores de uso generalCIF BAÑO BAT 500ML $ 1.503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.503 $ 1.503
14111704
Papel higiénico1UnidadPapel higiénicoELITE DOBLE HOJA 4ROLLO $ 905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 905 $ 905
14111703
Toallas de papel1UnidadToallas de papelTOALLA NOVA DOBLE ROLLO 1ROLLO $ 608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 608 $ 608
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadLimpiadores de uso generalQUIX 300 CC. $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495 $ 495
Total Neto $ 5.971
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.134
TOTAL OC $ 7.105


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.