Orden de Compra. Nº3548-619-SE13 "ÚTILES DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3548-619-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2013
Nombre de la Orden de Compra ÚTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3548-32-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 46261,007891
Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-12-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial GyK
Razón Social SOC COMERCIAL GUTIERREZ Y KAEMPFER LIMITADA
R.U.T. 76.070.040-1
Sucursal Sociedad Comercial GyK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211910
Mitones20UnidadGUANTES NUBBER GLOVES GUANTES NUBBER GLOVES $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.597
47121812
Raspadores de limpieza20UnidadVIRUTILLA DE OLLA VIRUTILLA DE OLLA $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
14111705
Servilletas de papel70UnidadSERVILLETAS ABOLENGO SERVILLETAS ABOLENGO $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.070 $ 7.059
12191501
Solventes aromáticos20UnidadDESODORANTES AMB. SAPOLIODESODORANTES AMB. SAPOLIO $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.639
47121701
Bolsas de basura20UnidadBOLSA DE BASURA 80*110 BOLSA DE BASURA 80*110 $ 836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.723
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos40UnidadLIMPIADOR PISO MISTER MUSCULO 900 CC. LIMPIADOR PISO MISTER MUSCULO 900 CC. $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.280 $ 33.277
14111703
Toallas de papel60UnidadTOALLA DE PAPEL NOVA TOALLA DE PAPEL NOVA $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.605
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadCLORINDA LT.CLORINDA LT. $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.008
14111704
Papel higiénico80UnidadPAPEL HIGIENICO ELITE 50 MTS.PAPEL HIGIENICO ELITE 50 MTS. $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.440 $ 17.479
47131603
Esponjas20UnidadESPONJA BONOBRIL ESPONJA BONOBRIL $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
53131608
Jabones40UnidadJABON LIQUIDO LESANCY 340 ML.JABON LIQUIDO LESANCY 340 ML. $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.360 $ 43.361
47131810
Productos para lavar platos20UnidadLAVALOZA LIQUIDO OSO 2 LTS.LAVALOZA LIQUIDO OSO 2 LTS. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
47131609
Magos para escobas o traperos20UnidadTRAPEROS SIMPLES C/OJAL 40*50 TRAPEROS SIMPLES C/OJAL 40*50 $ 752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.040 $ 15.042
47131615
Escobillones20UnidadESCOBILLON DOÑA CLORINDAESCOBILLON DOÑA CLORINDA $ 1.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.120 $ 25.126
Total Neto $ 243.479
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.261
TOTAL OC $ 289.740


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.