Orden de Compra. Nº
3548-619-SE13
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ÚTILES DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3548-619-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-12-2013
Nombre de la Orden de Compra
ÚTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3548-32-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.012-5
Dirección de Unidad de Compra
Crl. Santiago Bueras 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.012-5
Dirección de Facturación
Crl. Santiago Bueras 1679
Comuna
Valdivia
Impuesto
46261,007891
Dirección de Envío de la Factura
Crl. Santiago Bueras 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-12-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sociedad Comercial GyK
Razón Social
SOC COMERCIAL GUTIERREZ Y KAEMPFER LIMITADA
R.U.T.
76.070.040-1
Sucursal
Sociedad Comercial GyK
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211910
Mitones
20
Unidad
GUANTES NUBBER GLOVES
GUANTES NUBBER GLOVES
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.600
$ 11.597
47121812
Raspadores de limpieza
20
Unidad
VIRUTILLA DE OLLA
VIRUTILLA DE OLLA
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.361
14111705
Servilletas de papel
70
Unidad
SERVILLETAS ABOLENGO
SERVILLETAS ABOLENGO
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.070
$ 7.059
12191501
Solventes aromáticos
20
Unidad
DESODORANTES AMB. SAPOLIO
DESODORANTES AMB. SAPOLIO
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.640
$ 16.639
47121701
Bolsas de basura
20
Unidad
BOLSA DE BASURA 80*110
BOLSA DE BASURA 80*110
$ 836,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.720
$ 16.723
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
40
Unidad
LIMPIADOR PISO MISTER MUSCULO 900 CC.
LIMPIADOR PISO MISTER MUSCULO 900 CC.
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.280
$ 33.277
14111703
Toallas de papel
60
Unidad
TOALLA DE PAPEL NOVA
TOALLA DE PAPEL NOVA
$ 310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.600
$ 18.605
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Unidad
CLORINDA LT.
CLORINDA LT.
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.008
14111704
Papel higiénico
80
Unidad
PAPEL HIGIENICO ELITE 50 MTS.
PAPEL HIGIENICO ELITE 50 MTS.
$ 218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.440
$ 17.479
47131603
Esponjas
20
Unidad
ESPONJA BONOBRIL
ESPONJA BONOBRIL
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
53131608
Jabones
40
Unidad
JABON LIQUIDO LESANCY 340 ML.
JABON LIQUIDO LESANCY 340 ML.
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.360
$ 43.361
47131810
Productos para lavar platos
20
Unidad
LAVALOZA LIQUIDO OSO 2 LTS.
LAVALOZA LIQUIDO OSO 2 LTS.
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
47131609
Magos para escobas o traperos
20
Unidad
TRAPEROS SIMPLES C/OJAL 40*50
TRAPEROS SIMPLES C/OJAL 40*50
$ 752,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.040
$ 15.042
47131615
Escobillones
20
Unidad
ESCOBILLON DOÑA CLORINDA
ESCOBILLON DOÑA CLORINDA
$ 1.256,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.120
$ 25.126
Total Neto
$ 243.479
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 46.261
TOTAL OC
$ 289.740
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.