Orden de Compra. Nº3548-710-SE09 "RANCHO SLC . R.A.2 "MATURANA"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3548-710-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-09-2009
Nombre de la Orden de Compra RANCHO SLC . R.A.2 "MATURANA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 5967-5-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679
Comuna Valdivia
Impuesto 91358,84
Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-09-2009
TítuloDescripción
DATOS DE ENTREGA

FACTURAR A NOMBRE DEL CAF RUT 61.978.560-6 DIRECCIÓN ZENTENO Nº 45 3ER PISO SANTIAGO CENTRO Y ENTREGAR

FACTURAS JUNTO A LOS PRODUCTOS AL REGIMIENTO R.A Nº 2 MATURANA, RUTA T 70 S/N LA UNIÓN

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor José Barrientos Pérez
Razón Social JOSE DEL CARMEN SEGUNDO BARRIENTOS PEREZ
R.U.T. 653.654-9
Sucursal José Barrientos Pérez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas781kilogramoVerduras; repollo 150 kgs. acelga 50 kgs. zapallo 130 kgs. pimentón 7 kgs. ajos 4 kgs. zanahorias 200 kgs. verduras estación 130 kgs. lechugas 70 kgs. verduras surtidas 40 kgs.Verduras; repollo 150 kgs. acelga 50 kgs. zapallo 130 kgs. pimentón 7 kgs. ajos 4 kgs. zanahorias 200 kgs. verduras estación 130 kgs. lechugas 70 kgs. verduras surtidas 40 kgs. $ 356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.036 $ 278.036
50101634
Fruta fresca700kilogramoFruta fresca; manzanas 200 kgs. naranjas 200 kgs. plátanos 100 kgs. peras 100 kgs. kiwi 100 kgs.Fruta fresca; manzanas 200 kgs. naranjas 200 kgs. plátanos 100 kgs. peras 100 kgs. kiwi 100 kgs. $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.000 $ 161.000
50101538
Verduras frescas200kilogramoCebollasCebollas $ 209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.800 $ 41.800
Total Neto $ 480.836
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.359
TOTAL OC $ 572.195


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.