Orden de Compra. Nº3548-83-SE08 "COMPRA ELEMENTOS LAVANDERIA, ASEO Y AMPOLLETAS"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3548-83-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-03-2008
Nombre de la Orden de Compra COMPRA ELEMENTOS LAVANDERIA, ASEO Y AMPOLLETAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LAVANDERIA, ASEO Y AMPOLLETAS PARA LA CASA DE HUESPEDES OFICIALES. GUIA DE DESPACHO Nº0072258 DEL 09/03/08 C.COSTO "SECRETARIA OFLES."
Proveniente de Licitación 3548-3-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679
Comuna -1
Impuesto 7472,907328
Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL BIGGER VALDIVIA LTDA
R.U.T. 77.355.630-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería2UnidadProductos de lavanderíaRINSO BAILANDO 5 KG. $ 5.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.402 $ 10.402
39101605
Ampolletas fluorescentes8UnidadAmpolletas fluorescentesAHORRO ENERGIA ESPIRAL 8W $ 1.579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.632 $ 12.632
39101605
Ampolletas fluorescentes2UnidadAmpolletas fluorescentesAHORRO ENERGIA ESPIRAL $ 1.579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.158 $ 3.158
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10UnidadAbrillantadores o acabados de suelosCERA NUGGET NATURAL SACHET 400 ML. $ 494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.940 $ 4.941
52121602
Servilletas4UnidadServilletasSERVILLETA NOVA CLASICA MESA 300 UND. $ 996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.984 $ 3.983
47131603
Esponjas10UnidadEsponjasESPONJA METALICA MED. VIRUTEX $ 94,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940 $ 941
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadLimpiadores de uso generalCIF VERDE CREMA 750 ML. $ 831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.662 $ 1.662
47131810
Productos para lavar platos2UnidadProductos para lavar platosQUIX 750 ML. $ 806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.612 $ 1.612
Total Neto $ 39.331
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.473
TOTAL OC $ 46.804


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.