Orden de Compra. Nº3548-902-SE11 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN "
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3548-902-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-09-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3548-1-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679
Comuna *
Impuesto 10415,61
Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-09-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANWANDTER Y NUSS LTDA.
Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA
R.U.T. 81.609.600-6
Sucursal ANWANDTER Y NUSS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162006
Clavos de alambre0,5Unidad no definidaCLAVOS CTES DE 3" * 10CLAVOS CTES DE 3" * 10 $ 678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339 $ 339
31211505
Pinturas aceitosas2GalónOLEO SINTETICO SIPA CAFE MORO 1/4 GLNOLEO SINTETICO SIPA CAFE MORO 1/4 GLN $ 2.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.274 $ 5.274
31211505
Pinturas aceitosas1GalónOLEO TAJAMAR PINTA FACIL BLCO. GLNOLEO TAJAMAR PINTA FACIL BLCO. GLN $ 7.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.436 $ 7.436
31211505
Pinturas aceitosas1GalónOLEO TAJAMAR PINTA FACIL CREMAOLEO TAJAMAR PINTA FACIL CREMA $ 7.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.436 $ 7.436
31211604
Diluyentes para pinturas1UnidadAGUARRAS ENV. 5 LTS.AGUARRAS ENV. 5 LTS. $ 5.074,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.074 $ 5.074
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO PINTAR LIZCAL FIBRA PELO CORTO 7"RODILLO PINTAR LIZCAL FIBRA PELO CORTO 7" $ 936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.872 $ 1.872
31211904
Brochas1UnidadBROCHA EXCELSIOR *3"BROCHA EXCELSIOR *3" $ 931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 931 $ 931
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadCERRADURA SCANAVINI EMBUTIDA CERRADURA SCANAVINI EMBUTIDA $ 25.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.789 $ 25.789
31162001
Puntas0,5kilogramoPUNTAS 2" * 14PUNTAS 2" * 14 $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 668 $ 668
Total Neto $ 54.819
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.416
TOTAL OC $ 65.235


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.