Orden de Compra. Nº3548-95-SE08 "COMPRA ARTICULOS DE ESCRITORIO JUZMIL III DE."
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3548-95-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-03-2008
Nombre de la Orden de Compra COMPRA ARTICULOS DE ESCRITORIO JUZMIL III DE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA EL JUZMIL III DE. NOTA VENTA Nº075833 DEL 10/03/08 ITEM 22.04.001
Proveniente de Licitación 3548-6-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679
Comuna -1
Impuesto 43929,117238
Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.471.650-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro8UnidadLibros o cuadernos de registroREM LIBRO ACTAS COMP. 400 HJS. $ 5.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.312 $ 45.311
14111531
Libros o cuadernos de registro4UnidadLibros o cuadernos de registroARON LIBRO ACTAS 400 HJS. $ 5.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.656 $ 22.655
44121708
Marcadores2UnidadMarcadoresISOFIT DESTACADOR NARANJO $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
60121535
Goma de borrar10UnidadGoma de borrarGOMA MIGA FACTIS GRDE. $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.430 $ 1.429
44121706
Lápices de madera24UnidadLápices de maderaHAND LAPIZ GRAFITO Nº2 HB $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 816 $ 807
44121708
Marcadores2UnidadMarcadoresISOFIT DESTACADOR CELESTE $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
44121708
Marcadores3UnidadMarcadoresISOFIT DESTACADOR VERDE $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
44121708
Marcadores2UnidadMarcadoresISOFIT DESTACADOR ROSADO $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
44122103
Corchetes15CajaCorchetesTORRE CORCHETES 26/6 1000 $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.010 $ 2.017
44122104
Clips para papel8CajaClips para papelISOFIT CLIPS 28 MM. 100 UND. APR. $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.144 $ 1.143
60105704
Barras de pegamento libres de ácido25UnidadBarras de pegamento libres de ácidoHENKEL PEGAMENTO EN BARRA 20 GRS. $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.550 $ 11.555
44121711
Rotuladores10UnidadRotuladoresARTEL PLUMON PERMANENTE AZUL $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350 $ 2.353
44121711
Rotuladores10UnidadRotuladoresPLUMON PERMANENTE Nº50 NEGRO $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350 $ 2.353
44121802
Líquido corrector12UnidadLíquido correctorTORRE CORRECTOR CL-1 12 ML. $ 643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.716 $ 7.714
43202102
Cajas de disquetes5UnidadCajas de disquetesMAXELL DISKETTE 2HD $ 1.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.805 $ 6.807
31201517
Cinta para empaquetar20UnidadCinta para empaquetarHAND SCOTCH CRISTAL 18*30 MT. $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.360 $ 2.353
44121506
Sobres estándar77UnidadSobres estándarSOBRES CHICOS $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.001 $ 971
44121506
Sobres estándar349UnidadSobres estándarSOBRES CARTA BLCO. $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.658 $ 14.664
44121506
Sobres estándar380UnidadSobres estándarSOBRES OFICIO BLCO. $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.420 $ 22.353
44121506
Sobres estándar400UnidadSobres estándarSOBRES OFICIO CAFE $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.168
44121506
Sobres estándar450UnidadSobres estándarSOBRE SACO GRDE. CAFE $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.200 $ 34.034
44121506
Sobres estándar450UnidadSobres estándarSOBRES SACO BLCO. GRDE. $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.150 $ 30.252
Total Neto $ 231.206
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.929
TOTAL OC $ 275.135


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.