Orden de Compra. Nº3548-999-SE10 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA"
Recuerde que el responsable del pago es Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3548-999-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-07-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3548-39-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
R.U.T. 61.101.012-5
Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679
Comuna *
Impuesto 94709,509
Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-07-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANWANDTER Y NUSS LTDA.
Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA
R.U.T. 81.609.600-6
Sucursal ANWANDTER Y NUSS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte4GalónESMALTE BRILLANTE SIPA BLCO. ESMALTE BRILLANTE SIPA BLCO. $ 12.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.032 $ 48.031
24121802
Latas de pintura o barniz17GalónCERESTAIN CAOBA CERESTAIN CAOBA $ 12.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.860 $ 213.863
31211501
Pinturas al esmalte2GalónESMALTE BRILLANTE SIPA CAFE MORO ESMALTE BRILLANTE SIPA CAFE MORO $ 12.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.016 $ 24.016
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLO PINTAR LIZCAL CHIPORRO NAT. 7"RODILLO PINTAR LIZCAL CHIPORRO NAT. 7" $ 1.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.976 $ 6.977
31211504
Pinturas de cobertura2UnidadPASTA MURO TAJAMAR F-15 LATA PASTA MURO TAJAMAR F-15 LATA $ 9.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.774 $ 19.773
11101506
Yeso15kilogramoYESO SUELTO YESO SUELTO $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.835 $ 2.835
31211604
Diluyentes para pinturas5UnidadAGUARRAS ENV. 5 LTS.AGUARRAS ENV. 5 LTS. $ 5.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.605 $ 27.607
31191501
Papeles de lija30UnidadLIJA MADERA KRAFT ESMERIL GR-100LIJA MADERA KRAFT ESMERIL GR-100 $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.809
31211505
Pinturas aceitosas8GalónOLEO OPACO TAJAMAR BLCO.OLEO OPACO TAJAMAR BLCO. $ 7.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.944 $ 56.945
31211904
Brochas10UnidadBROCHA EXCELSIOR 1/2" * 3"BROCHA EXCELSIOR 1/2" * 3" $ 931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.310 $ 9.306
24121802
Latas de pintura o barniz5GalónBARNIZ SIPA MARINO NATURAL BARNIZ SIPA MARINO NATURAL $ 8.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.275 $ 42.273
31191502
Discos bruñidores15Unidad3M DISCO LIJA LAMINADO 574F 4.5" GR 1203M DISCO LIJA LAMINADO 574F 4.5" GR 120 $ 3.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.030 $ 45.036
Total Neto $ 498.471
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.710
TOTAL OC $ 593.181


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.