|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
355-156-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
11-04-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Alojamiento a pacientes derivados a Santiago |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
355-14-LQ15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio de Salud Metropolitano Oriente
|
|
R.U.T. |
61.979.270-k |
|
Dirección de Facturación |
Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua |
|
Comuna |
Isla De Pascua
|
|
Impuesto |
1169419,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Clinica Santa Rosa |
|
Razón Social |
MARIA REBECA EUGENIA GONZALEZ ARAYA
|
|
R.U.T. |
6.496.746-0 |
|
Sucursal |
Clinica Santa Rosa |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90111801
| Habitación sencilla | 1 | Unidad no definida | Servicio de hospedaje y alimentación de pacientes y acompañantes derivados al continente para recibir atención de salud en centros de la Red del SSMO en febrero de 2017. FacturaN°08 del 23-03-2017. | |
$ 6.154.840,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.154.840
|
$ 6.154.840
|
|
|
Total Neto
|
$ 6.154.840
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.169.420
|
|
$ 7.324.260
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.