Orden de Compra. Nº355-22-SE19 "Alojamiento de pacientes del HHR en Santiago"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Metropolitano Oriente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 355-22-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-01-2019
Nombre de la Orden de Compra Alojamiento de pacientes del HHR en Santiago
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL HANGA ROA
Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente
R.U.T. 61.979.270-k
Dirección de Unidad de Compra Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente
R.U.T. 61.979.270-k
Dirección de Facturación Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua
Comuna Isla De Pascua
Impuesto 2438300,4
Dirección de Envío de la Factura Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Clinica Santa Rosa
Razón Social MARIA REBECA EUGENIA GONZALEZ ARAYA
R.U.T. 6.496.746-0
Sucursal Clinica Santa Rosa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111801
Habitación sencilla1MesAlojamiento y alimentación en Santiago para pacientes del hospital en el mes de noviembre. Factura 30 del 20 de diciembre de 2018.  $ 12.833.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.833.160 $ 12.833.160
Total Neto $ 12.833.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.438.300
TOTAL OC $ 15.271.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.