Orden de Compra. Nº355-226-SE13 "Cartuhos de papel para Hospital Hanga Roa"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Metropolitano Oriente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 355-226-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-11-2013
Nombre de la Orden de Compra Cartuhos de papel para Hospital Hanga Roa
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL HANGA ROA
Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente
R.U.T. 61.979.270-k
Dirección de Unidad de Compra simón paoa s/n°, hospital hanga roa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente
R.U.T. 61.979.270-k
Dirección de Facturación Aeropuerto Santiago , Carga Nacional , Lan Cargo
Comuna Isla De Pascua
Impuesto 60757,82
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Santiago , Carga Nacional , Lan Cargo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-11-2013
TítuloDescripción
Despachar urgente a:

Despachar por pagar a nombre de: Hospital Hanga Roa, a: Rapa Nui Cargo Ltda. Dirección: Calle Porvenir N° 418,  Santiago Centro. Fono: 6352495.

Facturar a nombre de: Hospital Hanga Roa, Rut: 61.979.270-K, Dirección: Simón Paoa S/N, Isla de Pascua. Fono: 32-2578397

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S.A.
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
Sobres estándar10PaquetePaquetes de 1000 unidades de cartuchos de papel blanco de 1000 gramos, código 84534.  $ 20.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.550 $ 205.550
44121506
Sobres estándar18PaquetePaquetes de 1000 unidades de cartuchos de papel blanco de 250 gramos, código 92233.  $ 6.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.228 $ 114.228
Total Neto $ 319.778
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.758
TOTAL OC $ 380.536


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.