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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
355-236-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-09-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
mantencion programada de Autoclave N° 4 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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355-2-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Metropolitano Oriente
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R.U.T. |
61.979.270-k |
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Dirección de Facturación |
Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua |
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Comuna |
Isla De Pascua
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Impuesto |
19570 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Despacho por pagar a: | Facturar a nombre de: Hospital Hanga Roa, Rut: 61.979.270-K, Dirección: Simón Paoa S/N, Isla de Pascua. Fono: 32-2578397
Despachar por pagar a nombre de: Hospital Hanga Roa, a: Rapa Nui Cargo Ltda. Dirección: Tomás Andrews N° 062, Providencia. Fono: 6352495. |
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Proveedor |
Jorge Dante Jaña Lagos |
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Razón Social |
JORGE DANTE JANA LAGOS
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R.U.T. |
7.313.159-6 |
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Sucursal |
Jorge Dante Jaña Lagos |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42281701
| Limpiadores de cámara para autoclaves o esteriliza | 1 | Unidad | Kit sistema de limpieza de camara, cj x 10. | |
$ 55.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.000
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$ 55.000
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14111509
| Artículos de papelería | 20 | Rollo | Papel termico para control de impresión en rollo. | |
$ 2.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.000
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$ 48.000
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Total Neto
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$ 103.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.570
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$ 122.570
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.