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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
355-280-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-11-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos para Laboratorio Hospital Hanga Roa. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Metropolitano Oriente
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R.U.T. |
61.979.270-k |
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Dirección de Facturación |
Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua |
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Comuna |
54
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Impuesto |
85927,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-11-2011 |
| Despacho por pagar a: | Facturar a nombre de: Hospital Hanga Roa, Rut: 61.979.270-K, Dirección: Simón Paoa S/N, Isla de Pascua. Fono: 32-2578397
Despachar por pagar a nombre de: Hospital Hanga Roa, a: Rapa Nui Cargo Ltda. Dirección: Tomás Andrews N° 062, Providencia. Fono: 6352495. |
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Proveedor |
TECNIGEN S.A. |
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Razón Social |
TECNIGEN S A
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R.U.T. |
93.020.000-k |
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Sucursal |
TECNIGEN S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41104210
| Disolventes | 3 | Bidón | Cd diluyente isotonico 1800-20 lt. código: 99220-01 | |
$ 67.070,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 201.210
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$ 201.210
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41104210
| Disolventes | 2 | Bidón | Cd detergente soln. 1800 20 lt. - código: 99320-01. | |
$ 70.670,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 141.340
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$ 141.340
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41104210
| Disolventes | 1 | Kit | Cd control plus 1700/1800 - 12x2.5ml - código: 9H69-01. | |
$ 109.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 109.700
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$ 109.700
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Total Neto
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$ 452.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 85.928
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$ 538.178
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.