Orden de Compra. Nº355-280-SE11 "Insumos para Laboratorio Hospital Hanga Roa."
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Metropolitano Oriente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 355-280-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2011
Nombre de la Orden de Compra Insumos para Laboratorio Hospital Hanga Roa.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL HANGA ROA
Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente
R.U.T. 61.979.270-k
Dirección de Unidad de Compra simón paoa s/n°, hospital hanga roa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente
R.U.T. 61.979.270-k
Dirección de Facturación Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua
Comuna 54
Impuesto 85927,5
Dirección de Envío de la Factura Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-11-2011
TítuloDescripción
Despacho por pagar a:

Facturar a nombre de: Hospital Hanga Roa, Rut: 61.979.270-K, Dirección: Simón Paoa S/N, Isla de Pascua. Fono: 32-2578397

Despachar por pagar a nombre de: Hospital Hanga Roa, a: Rapa Nui Cargo Ltda. Dirección: Tomás Andrews N° 062, Providencia. Fono: 6352495.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TECNIGEN S.A.
Razón Social TECNIGEN S A
R.U.T. 93.020.000-k
Sucursal TECNIGEN S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41104210
Disolventes3BidónCd diluyente isotonico 1800-20 lt. código: 99220-01  $ 67.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.210 $ 201.210
41104210
Disolventes2BidónCd detergente soln. 1800 20 lt. - código: 99320-01.  $ 70.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.340 $ 141.340
41104210
Disolventes1KitCd control plus 1700/1800 - 12x2.5ml - código: 9H69-01.  $ 109.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.700 $ 109.700
Total Neto $ 452.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.928
TOTAL OC $ 538.178


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.