Orden de Compra. Nº355-284-SE19 "Suministro de abarrotes en abril"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Metropolitano Oriente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 355-284-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-04-2019
Nombre de la Orden de Compra Suministro de abarrotes en abril
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 355-20-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL HANGA ROA
Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente
R.U.T. 61.979.270-k
Dirección de Unidad de Compra Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 463 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente
R.U.T. 61.979.270-k
Dirección de Facturación Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua
Comuna Isla De Pascua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jimena Bermedo Salas
Razón Social JIMENA ALEJANDRA BERMEDO SALAS
R.U.T. 9.044.988-5
Sucursal Jimena Bermedo Salas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171831
Salsas para cocinar1Unidad no definidaFactura 256476 del 10-04-2019  $ 33.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.760 $ 33.760
50192902
Pasta o tallarines naturales estables sin refriger1Unidad no definidaFactura 390326 del 08-04-2019  $ 298.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.700 $ 298.700
50221101
Granos de Cereales1Unidad no definidaFactura 389979 del 04-04-2019  $ 680.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.660 $ 680.660
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta1Unidad no definidaFactura 389703 del 02-04-2019  $ 82.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.498 $ 82.498
50181903
Galletas simples saladas1Unidad no definidaFactura 80188 del 10-05-2019  $ 28.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
50131801
Queso natural1Unidad no definidaFactura 391514 del 24-04-2019.  $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
50221101
Granos de Cereales1Unidad no definidaFactura 252663 del 07-02-2019  $ 520.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.200 $ 520.200
50221101
Granos de Cereales1Unidad no definidaFactura 90674 del 04-03-2019  $ 988.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 988.770 $ 988.770
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1Unidad no definidaFactura 389987 del 04-04-2019.  $ 206.769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.769 $ 206.769
Total Neto $ 2.873.857
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.873.857

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.