Orden de Compra. Nº
355-284-SE19
"
Suministro de abarrotes en abril
"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Metropolitano Oriente
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
355-284-SE19
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
25-04-2019
Nombre de la Orden de Compra
Suministro de abarrotes en abril
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
355-20-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL HANGA ROA
Razón Social
Servicio de Salud Metropolitano Oriente
R.U.T.
61.979.270-k
Dirección de Unidad de Compra
Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 463 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio de Salud Metropolitano Oriente
R.U.T.
61.979.270-k
Dirección de Facturación
Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua
Comuna
Isla De Pascua
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Jimena Bermedo Salas
Razón Social
JIMENA ALEJANDRA BERMEDO SALAS
R.U.T.
9.044.988-5
Sucursal
Jimena Bermedo Salas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50171831
Salsas para cocinar
1
Unidad no definida
Factura 256476 del 10-04-2019
$ 33.760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.760
$ 33.760
50192902
Pasta o tallarines naturales estables sin refriger
1
Unidad no definida
Factura 390326 del 08-04-2019
$ 298.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 298.700
$ 298.700
50221101
Granos de Cereales
1
Unidad no definida
Factura 389979 del 04-04-2019
$ 680.660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 680.660
$ 680.660
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta
1
Unidad no definida
Factura 389703 del 02-04-2019
$ 82.498,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.498
$ 82.498
50181903
Galletas simples saladas
1
Unidad no definida
Factura 80188 del 10-05-2019
$ 28.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.500
$ 28.500
50131801
Queso natural
1
Unidad no definida
Factura 391514 del 24-04-2019.
$ 34.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.000
$ 34.000
50221101
Granos de Cereales
1
Unidad no definida
Factura 252663 del 07-02-2019
$ 520.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 520.200
$ 520.200
50221101
Granos de Cereales
1
Unidad no definida
Factura 90674 del 04-03-2019
$ 988.770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 988.770
$ 988.770
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
1
Unidad no definida
Factura 389987 del 04-04-2019.
$ 206.769,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 206.769
$ 206.769
Total Neto
$ 2.873.857
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 2.873.857
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.