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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
355-318-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra ágil Pilas, Papel Aluminio, Escobilla Plastica 355-160-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Metropolitano Oriente
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R.U.T. |
61.979.270-k |
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Dirección de Facturación |
Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua |
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Comuna |
Isla De Pascua
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Impuesto |
40052 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Soluciones Empresariales |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA NICOLAS ESCOBAR SPA
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R.U.T. |
78.299.226-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Soluciones Empresariales |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26111701
| Baterías recargables | 50 | Unidad | Pila Duracell Tipo C, (Batería Mediana)
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$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.000
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$ 75.000
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52152203
| Escobilla con dispensador de jabón | 50 | Unidad | Escobilla plastica tipo plancha.
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$ 916,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.800
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$ 45.800
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14121504
| Papel para embalaje | 12 | Rollo | Papel Aluminio para Alimentos (Rollo 100 METROS X 30 CM ANCHO)
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$ 7.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.000
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$ 90.000
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Total Neto
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$ 210.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 40.052
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$ 250.852
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.