Orden de Compra. Nº355-371-SE19 "Suministro de abarrotes en mayo"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Metropolitano Oriente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 355-371-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-05-2019
Nombre de la Orden de Compra Suministro de abarrotes en mayo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 355-20-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL HANGA ROA
Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente
R.U.T. 61.979.270-k
Dirección de Unidad de Compra Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 666 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente
R.U.T. 61.979.270-k
Dirección de Facturación Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua
Comuna Isla De Pascua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jimena Bermedo Salas
Razón Social JIMENA ALEJANDRA BERMEDO SALAS
R.U.T. 9.044.988-5
Sucursal Jimena Bermedo Salas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos1Unidad no definidaFactura 90675 del 04-03-2019.  $ 124.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.200 $ 124.200
50202303
Jugos y néctar concentrados1Unidad no definidaFactura 391233 del 18-04-2019  $ 48.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.400 $ 48.400
50201706
Café1Unidad no definidaFactura 258164 del 13-05-2019  $ 753.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 753.110 $ 753.110
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1Unidad no definidaFactura 392889 del 13-05-2019  $ 207.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.631 $ 207.631
Total Neto $ 1.133.341
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.133.341

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.