Orden de Compra. Nº355-521-SE18 "Insumos para mantención "
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Metropolitano Oriente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 355-521-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-10-2018
Nombre de la Orden de Compra Insumos para mantención
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL HANGA ROA
Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente
R.U.T. 61.979.270-k
Dirección de Unidad de Compra Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente
R.U.T. 61.979.270-k
Dirección de Facturación Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua
Comuna Isla De Pascua
Impuesto 15193,578
Dirección de Envío de la Factura Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-10-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad de Plásticos y Fittings Industriales Ltda
Razón Social SOC DE PLASTICOS Y FITTINGS INDUS TRIALES LIMITADA
R.U.T. 79.881.570-9
Sucursal Sociedad de Plásticos y Fittings Industriales Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner2UnidadBUJES RED. CORTO 110 X 63 MM.HOFF codigo:7156  $ 5.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.320 $ 10.319
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner2UnidadBUJES RED. CORTO 63 X 40 MM.HOFF codigo:7148  $ 1.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.084 $ 2.084
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner2UnidadBUJES RED. CORTO110 X 90 MM.HOFF cod.7158  $ 4.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.630 $ 9.630
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner6UnidadCODO PVC CEMENTAR 110 X 90° HOFF cod.4574  $ 7.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.244 $ 47.244
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner4UnidadCODO PVC CEMENTAR 40 X 90° HOFF codigo:4569  $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.748 $ 1.748
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner2UnidadUNION AMERICANA CEM HOF 110MM codigo:5798  $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
Total Neto $ 123.025
Descuento $ 43.059
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.194
TOTAL OC $ 95.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.