|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
355-573-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
21-12-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Transporte aereo de carga del hospital |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio de Salud Metropolitano Oriente
|
|
R.U.T. |
61.979.270-k |
|
Dirección de Facturación |
Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua |
|
Comuna |
Isla De Pascua
|
|
Impuesto |
126768,95 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra |
|
Razón Social |
LATAM Airlines Group S.A.
|
|
R.U.T. |
89.862.200-2 |
|
Sucursal |
LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78101501
| Transporte aéreo nacional de carga | 1 | Unidad | Transporte aereo de carga del Hospital Hanga Roa, desde SCL a IPC. Factura 34099 del 15-12-2016. | |
$ 667.205,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 667.205
|
$ 667.205
|
|
|
Total Neto
|
$ 667.205
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 126.769
|
|
$ 793.974
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.