Orden de Compra. Nº355-613-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 355-124-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Metropolitano Oriente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 355-613-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 355-124-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL HANGA ROA
Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente
R.U.T. 61.979.270-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1894 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente
R.U.T. 61.979.270-k
Dirección de Facturación Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua
Comuna Isla De Pascua
Impuesto 15,58
Dirección de Envío de la Factura Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vigaflow S.A.
Razón Social VIGAFLOW S A
R.U.T. 99.515.010-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Vigaflow S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41104906
Equipo de filtrado por ósmosis invertida1UnidadMANTENCIÓN REPARATIVA DEL EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA MARCA VIGA FLOW DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, SEGÚN COTIZACIÓN N°18086.  UF 82,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 82,0000 UF 82,0000
Total Neto UF 82,0000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 15,5800
TOTAL OC UF 97,5800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.