Orden de Compra. Nº355-708-SE18 "Suministro de abarrotes en diciembre"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Metropolitano Oriente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 355-708-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Suministro de abarrotes en diciembre
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 355-20-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL HANGA ROA
Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente
R.U.T. 61.979.270-k
Dirección de Unidad de Compra Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente
R.U.T. 61.979.270-k
Dirección de Facturación Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua
Comuna Isla De Pascua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jimena Bermedo Salas
Razón Social JIMENA ALEJANDRA BERMEDO SALAS
R.U.T. 9.044.988-5
Sucursal Jimena Bermedo Salas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas1Unidad no definidaFactura 380801 del 17-12-2018.  $ 110.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.325 $ 110.325
50202311
Bebidas1Unidad no definidaFactura 249753 del 12-12-2018.  $ 207.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.800 $ 207.800
50221101
Granos de Cereales1Unidad no definidaFactura 87953 del 30-11-2018.  $ 979.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 979.650 $ 979.650
50131801
Queso natural1Unidad no definidaFactura 379424 del 30-11-2018.  $ 114.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.072 $ 114.072
50202311
Bebidas1Unidad no definidaFactura 249087 del 30-11-2018  $ 45.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.600 $ 45.600
Total Neto $ 1.457.447
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.457.447

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.