Orden de Compra. Nº355-710-SE19 "Servicio de alojamiento y alimentación en Santiago"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Metropolitano Oriente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 355-710-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-10-2019
Nombre de la Orden de Compra Servicio de alojamiento y alimentación en Santiago
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL HANGA ROA
Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente
R.U.T. 61.979.270-k
Dirección de Unidad de Compra Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1317 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente
R.U.T. 61.979.270-k
Dirección de Facturación Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua
Comuna Isla De Pascua
Impuesto 2275439,05
Dirección de Envío de la Factura Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Clinica Santa Rosa
Razón Social MARIA REBECA EUGENIA GONZALEZ ARAYA
R.U.T. 6.496.746-0
Sucursal Clinica Santa Rosa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111801
Habitación sencilla1MesServicio de alojamiento y alimentación de pacientes del Hospital Hanga Roa derivados a Santiago para recibir atención de salud en centros de la Red Oriente. Factura 41 del 25 de septiembre de 2019  $ 11.975.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.975.995 $ 11.975.995
Total Neto $ 11.975.995
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.275.439
TOTAL OC $ 14.251.434


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.