Orden de Compra. Nº355-741-AG21 "ARTICULOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Metropolitano Oriente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 355-741-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-10-2021
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL HANGA ROA
Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente
R.U.T. 61.979.270-k
Dirección de Unidad de Compra Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2408 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente
R.U.T. 61.979.270-k
Dirección de Facturación Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua
Comuna Isla De Pascua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-10-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROLOFF SERVICES
Razón Social KENNETH ROLOFF SERVICES E.I.R.L.
R.U.T. 77.260.517-K
Sucursal ROLOFF SERVICES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel500UnidadServilletas de papel  $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
12141901
Cloro Cl50UnidadCloro 1 litro  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
12161902
Detergentes surfactantes30UnidadCif crema 500 ml  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
12161902
Detergentes surfactantes40UnidadQuix concentrado 1.200 ml  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
47121701
Bolsas de basura20PaqueteBolsa de basura 80 x 110 x 10 un  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 640.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 640.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.