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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
355-75-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-02-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Artículos de cocina para el hospital |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Metropolitano Oriente
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R.U.T. |
61.979.270-k |
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Dirección de Facturación |
Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua |
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Comuna |
Isla De Pascua
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Impuesto |
16362,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-02-2015 |
| Despacho: |
Despachar por pagar a nombre de: Hospital Hanga
Roa, a: Rapa Nui Cargo Ltda. Dirección: Calle Porvenir N° 418, Santiago Centro. Fono: 26352495.
Facturar a nombre
de: Hospital Hanga Roa, Rut: 61.979.270-K, Dirección: Simón Paoa S/N, Isla de
Pascua. Fono: 32-2578397
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Proveedor |
RUBEN SFEIR E HIJOS LIMITADA |
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Razón Social |
RUBEN SFEIR E HIJOS LIMITADA
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R.U.T. |
79.992.390-4 |
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Sucursal |
RUBEN SFEIR E HIJOS LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 120 | Unidad | Compotera policristal Fador. Cod.128985. Cotización 12-291 del 07-02-2015. | |
$ 371,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.520
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$ 44.520
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 100 | Unidad | Vaso casino Fador 270cc. Cod.101040. Cotización 12-291 del 07-02-2015. | |
$ 416,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.600
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$ 41.600
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Total Neto
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$ 86.120
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.363
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$ 102.483
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.