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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
355-798-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
25-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Suministro de frutas y verduras |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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355-13-LP16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Metropolitano Oriente
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R.U.T. |
61.979.270-k |
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Dirección de Facturación |
Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua |
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Comuna |
Isla De Pascua
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
POU VA'E TEA |
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Razón Social |
LUIS HUMBERTO CORTEZ VARELA
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R.U.T. |
12.257.051-7 |
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Sucursal |
POU VA'E TEA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50101538
| Verduras frescas | 1 | Unidad no definida | Factura 4024 del 07-11-2019. | |
$ 1.123.332,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.123.332
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$ 1.123.332
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50101538
| Verduras frescas | 1 | Unidad no definida | Factura 4019 del 30-10-2019. | |
$ 382.664,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 382.664
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$ 382.664
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50101538
| Verduras frescas | 1 | Unidad no definida | Factura 4022 del 30-10-2019. | |
$ 787.447,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 787.447
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$ 787.447
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50101538
| Verduras frescas | 1 | Unidad no definida | Factura 4009 del 03-10-2019. | |
$ 744.430,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 744.430
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$ 744.430
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50101538
| Verduras frescas | 1 | Unidad no definida | Factura 4013 del 10-10-2019. | |
$ 788.913,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 788.913
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$ 788.913
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Total Neto
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$ 3.826.786
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 3.826.786
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.