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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
355-94-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-01-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Suministro de abarrotes en enero |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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355-20-LQ16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Metropolitano Oriente
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R.U.T. |
61.979.270-k |
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Dirección de Facturación |
Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua |
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Comuna |
Isla De Pascua
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Jimena Bermedo Salas |
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Razón Social |
JIMENA ALEJANDRA BERMEDO SALAS
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R.U.T. |
9.044.988-5 |
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Sucursal |
Jimena Bermedo Salas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202310
| Agua mineral | 1 | Unidad no definida | Factura 382215 del 07-01-2019. | |
$ 43.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.200
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$ 43.200
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50171903
| Aceitunas | 1 | Unidad no definida | factura 382024 del 04-01-2018 | |
$ 272.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 272.500
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$ 272.500
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50221101
| Granos de Cereales | 1 | Unidad no definida | Factura 89454 del 04-01-2019. | |
$ 1.076.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.076.600
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$ 1.076.600
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50221101
| Granos de Cereales | 80 | Unidad | factura 383452 del 21-01-2018. | |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.000
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$ 120.000
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Total Neto
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$ 1.512.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.512.300
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.