Orden de Compra. Nº355-94-SE19 "Suministro de abarrotes en enero"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Metropolitano Oriente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 355-94-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-01-2019
Nombre de la Orden de Compra Suministro de abarrotes en enero
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 355-20-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL HANGA ROA
Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente
R.U.T. 61.979.270-k
Dirección de Unidad de Compra Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 81 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente
R.U.T. 61.979.270-k
Dirección de Facturación Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua
Comuna Isla De Pascua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jimena Bermedo Salas
Razón Social JIMENA ALEJANDRA BERMEDO SALAS
R.U.T. 9.044.988-5
Sucursal Jimena Bermedo Salas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral1Unidad no definidaFactura 382215 del 07-01-2019.  $ 43.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200
50171903
Aceitunas1Unidad no definidafactura 382024 del 04-01-2018  $ 272.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.500 $ 272.500
50221101
Granos de Cereales1Unidad no definidaFactura 89454 del 04-01-2019.  $ 1.076.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.076.600 $ 1.076.600
50221101
Granos de Cereales80Unidadfactura 383452 del 21-01-2018.  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 1.512.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.512.300

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.