|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
355-966-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-12-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Lentes y Audífonos para Hospital Hanga Roa |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio de Salud Metropolitano Oriente
|
|
R.U.T. |
61.979.270-k |
|
Dirección de Facturación |
Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua |
|
Comuna |
Isla De Pascua
|
|
Impuesto |
1159370 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
OPTICA PINCUS LTDA |
|
Razón Social |
OPTICA PINCUS LTDA
|
|
R.U.T. |
81.204.300-5 |
|
Sucursal |
OPTICA PINCUS LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42142903 2239-17-LP13
| Marcos de lentes o anteojos | 225 | | (995277 )MARCO - CELULOIDE HOMBRE 1012277 | (995277) MARCO - CELULOIDE HOMBRE; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 787.500
|
$ 787.500
|
42142902 2239-17-LP13
| Lentes de gafas o anteojos | 4 | | (1036588 )CRISTAL PINCUS ORGÁNICO LENTE TRAMO 7 ESFÉRICO (06/00) 1056588 | (1036588) CRISTAL PINCUS ORGÁNICO LENTE TRAMO 7 ESFÉRICO (06/00); Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 6.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 24.000
|
$ 24.000
|
42142902 2239-17-LP13
| Lentes de gafas o anteojos | 446 | | (1137416 )CRISTAL - CROWN BLANCO 8/0 1159422 | (1137416) CRISTAL - CROWN BLANCO 8/0; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 936.600
|
$ 936.600
|
42211705 2239-17-LP13
| Audífonos para personas con discapacidad o dificul | 17 | | (1036091 )AUDÍFONO A-M BY SIEMENS BTE AURORA 8 PRO P 70-90DB 1056091 | (1036091) AUDÍFONO A-M BY SIEMENS BTE AURORA 8 PRO P 70-90DB; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 275.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.675.000
|
$ 4.675.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 6.423.100
|
|
Descuento
|
$ 321.155
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.159.370
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 7.261.315
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.