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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3551-197-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-11-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3551-52-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
MATERIALES DE REPARACION SECCION GESTION |
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Proveniente de Licitación
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3551-52-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - Zona Metropolitana Este
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R.U.T. |
61.978.690-4 |
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Dirección de Facturación |
Teatinos Nº 20, piso 7 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
4259,04 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos Nº 20, piso 7 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
GABRIEL VIERA GONZALEZ
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R.U.T. |
5.921.102-1 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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86131502
| Pintura | 2 | Galón | Pintura | esmalte al agua kolor blanco |
$ 7.143,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.286
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$ 14.286
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31211904
| Brochas | 4 | Unidad | Brochas | brocha lizcal media 1/2 * 3 pulgada |
$ 630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.520
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$ 2.520
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31162506
| Soporte de pared | 1 | Unidad | Soporte de pared | UNA BOLSA DE TARUGOS DE NYLON 6MM (100 UNIDADES) |
$ 672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 672
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$ 672
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31211906
| Rodillos de pintar | 2 | Unidad | Rodillos de pintar | RODILLO ESPONJA POLIURETANO 12 CM |
$ 672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.344
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$ 1.344
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60123601
| Pegamento de purpurina | 1 | Unidad | Pegamento de purpurina | BOLSA DE UN KILO COLA FRIA PARA MADERA |
$ 1.134,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.134
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$ 1.134
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30131704
| Azulejos o baldosas de cerámica. Bekron | 30 | kilogramo | Azulejos o baldosas de cerámica. Bekron | PEGAMENTO ESPECIAL PARA CERAMICA DE MURO |
$ 82,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.460
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$ 2.460
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Total Neto
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$ 22.416
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.259
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$ 26.675
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.