Orden de Compra. Nº3552-56-CM09 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI Bienes Nacionales Región Metropolitana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3552-56-CM09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-08-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales RM
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales Región Metropolitana
R.U.T. 61.935.000-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Libertador Bernardo O.Higgins N°1315, piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales Región Metropolitana
R.U.T. 61.935.000-6
Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O.Higgins N°1315, piso 2
Comuna Santiago
Impuesto 11043,18
Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O.Higgins N°1315, piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de escritorio20 (32767) CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO 100 HJ LI LISO. 34804(32767) CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO 100 HJ LI LISO. ; Código: 11390LI;Región : RM $ 752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.040 $ 15.040
44101707
Corcheteras4 (35840) CORCHETERA SELLOFFICE 980 37877(35840) CORCHETERA SELLOFFICE 980 ; Código: 13784NG;Región : RM $ 2.317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.268 $ 9.268
0
CORCHETERA NOVUS B38 TENAZA CROMADA 1 (233992) CORCHETERA NOVUS B38 TENAZA CROMADA 233992(233992) CORCHETERA NOVUS B38 TENAZA CROMADA ; Código: 82800;Región : RM $ 15.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.190 $ 15.190
0
CUADERNO RHEIN C. SCOCTH CARTA 7 mm TAPA DURA 1504 (234186) CUADERNO RHEIN C. SCOCTH CARTA 7 mm TAPA DURA 150 hjs 234186(234186) CUADERNO RHEIN C. SCOCTH CARTA 7 mm TAPA DURA 150 hjs ; Código: 80713M7;Región : RM $ 2.482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.928 $ 9.928
0
PERFORADORA COLON P7 MEDIANA NEGRO 4 (236651) PERFORADORA COLON P7 MEDIANA NEGRO 236651(236651) PERFORADORA COLON P7 MEDIANA NEGRO ; Código: 10810NG;Región : RM $ 2.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.696 $ 8.696
Total Neto $ 58.122
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.043
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 69.165


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.