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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3552-71-CM09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-09-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
adquisicion de papel polyester |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales RM |
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Razón Social |
SEREMI Bienes Nacionales Región Metropolitana
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R.U.T. |
61.935.000-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Libertador Bernardo O.Higgins N°1315, piso 2 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SEREMI Bienes Nacionales Región Metropolitana
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R.U.T. |
61.935.000-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Libertador Bernardo O.Higgins N°1315, piso 2 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
39501 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Libertador Bernardo O.Higgins N°1315, piso 2 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Correa Hnos y Cia Ltda |
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Razón Social |
CENTRAL VENTAS LIMITADA
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R.U.T. |
78.881.670-7 |
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Sucursal |
Correa Hnos y Cia Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111510
| Papel para plotter | 4 | | (236517) PAPEL PLOTTER DIAZOL POLYESTER 91 cm x 30 m MATTE 236517 | (236517) PAPEL PLOTTER DIAZOL POLYESTER 91 cm x 30 m MATTE ; Código: ;Región : RM
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$ 55.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 220.000
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$ 220.000
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Total Neto
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$ 220.000
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Descuento
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$ 12.100
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.501
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 247.401
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.