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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3552-73-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
01-12-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION Y REPARACION DE ELECTRICIDAD |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales RM |
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Razón Social |
SEREMI Bienes Nacionales Región Metropolitana
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R.U.T. |
61.935.000-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Libertador Bernardo O.Higgins N°1315, piso 2 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SEREMI Bienes Nacionales Región Metropolitana
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R.U.T. |
61.935.000-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Libertador Bernardo O.Higgins N°1315, piso 2 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
123500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Libertador Bernardo O.Higgins N°1315, piso 2 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
01-12-2010 |
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Proveedor |
Fernando Gómez Cruz |
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Razón Social |
LUIS FERNANDO GOMEZ CRUZ
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R.U.T. |
7.233.326-8 |
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Sucursal |
Fernando Gómez Cruz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléc | 1 | Unidad no definida | Mejoramiento en iluminación de entrada principal, con focos ahorro de energia, mejoras en zonas críticas de iluminación oficinas y pasillos, tirante y planchas, equipos fluorescentes en baños públicos. | |
$ 650.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 650.000
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$ 650.000
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Total Neto
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$ 650.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 123.500
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$ 773.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.