Orden de Compra. Nº3553-262-CM19 "145 HH Para mejoras modulo documento en garantía parte II"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio de Bienes Nacionales.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3553-262-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2019
Nombre de la Orden de Compra 145 HH Para mejoras modulo documento en garantía parte II
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Recursos Físicos Ministerio de Bienes Nacionales
Razón Social Ministerio de Bienes Nacionales.
R.U.T. 61.402.000-8
Dirección de Unidad de Compra Av.Lib.Bdo. O´Higgins Nº720
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 485 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social Ministerio de Bienes Nacionales.
R.U.T. 61.402.000-8
Dirección de Facturación Av.Lib.Bdo. O´Higgins Nº720
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.Bdo. O´Higgins Nº720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aeurus
Razón Social SOLUCIONES INFORMATICAS AEURUS LIMITADA
R.U.T. 76.291.990-7
Sucursal Aeurus
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111704
2239-3-LP15
Diseno de base de datos120 (1155132 )DESARROLLADOR - .NET JUNIOR VALOR HORA HABIL 1178132(1155132) DESARROLLADOR - .NET JUNIOR VALOR HORA HABIL; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 0,70 UF 0,00 UF 0,00 UF 84,0000 UF 84,0000
0
2239-3-LP15
 25 (1155012 )JEFE DE PROYECTO - JUNIOR VALOR HORA HABIL 1178012(1155012) JEFE DE PROYECTO - JUNIOR VALOR HORA HABIL; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 1,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 25,0000 UF 25,0000
Total Neto UF 109,0000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 0,0000
Impuesto específico UF 0,0000
TOTAL OC UF 109,0000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.