Orden de Compra. Nº3553-494-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3553-9-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio de Bienes Nacionales.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3553-494-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-06-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3553-9-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3553-9-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Recursos Físicos Ministerio de Bienes Nacionales
Razón Social Ministerio de Bienes Nacionales.
R.U.T. 61.402.000-8
Dirección de Unidad de Compra Av.Lib.Bdo. O´Higgins Nº720
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio de Bienes Nacionales.
R.U.T. 61.402.000-8
Dirección de Facturación Av.Lib.Bdo. O´Higgins Nº720
Comuna Santiago
Impuesto 3065546,26
Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.Bdo. O´Higgins Nº720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRO-CLEAN E.I.R.L
Razón Social JENNY PINILLA LIMPIEZA INDUSTRIAL Y OTROS E.I.R.L.
R.U.T. 76.391.080-6
Sucursal PRO-CLEAN E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
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Total Neto $ 16.134.454
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.065.546
TOTAL OC $ 19.200.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.