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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3554-4-MC20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-01-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ESCUELA VERANO INSUMOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA
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R.U.T. |
69.020.100-3 |
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Dirección de Facturación |
21 de Mayo 1640 |
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Comuna |
Tocopilla
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
21 de Mayo 1640 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Virnia Lorena |
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Razón Social |
Virnia lorena Campos Olmos
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R.U.T. |
12.567.172-1 |
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Sucursal |
Virnia Lorena |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53131609
| Protector solar | 6 | Unidad no definida | Protector dolar para niños | Protector dolar para niños |
$ 15.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.000
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$ 90.000
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49101701
| Medallas | 85 | Unidad no definida | medallas | medallas |
$ 1.390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 118.150
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$ 118.150
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14111525
| Papel multiuso | 2 | Unidad no definida | Opalina | Opalina |
$ 10.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.000
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$ 20.000
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53101904
| Trajes de mujer | 20 | Unidad no definida | Trajes de fantasia | Trajes de fantasia |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 70.000
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$ 70.000
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50202301
| Agua | 25 | Unidad no definida | Agua purificada | Agua purificada |
$ 2.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 70.000
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$ 70.000
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11121803
| Lino | 20 | Metro Lineal | Tela Blanca | Tela Blanca |
$ 2.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.000
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$ 45.000
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Total Neto
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$ 413.150
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 413.150
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.