Orden de Compra. Nº3554-937-MC18 "Material de oficina coordinación DAEM, FAEP 2018"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3554-937-MC18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Material de oficina coordinación DAEM, FAEP 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA
R.U.T. 69.020.100-3
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 1640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.76.001.002 del sistema 214.05.76.001.002.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA
R.U.T. 69.020.100-3
Dirección de Facturación 21 de Mayo 1640
Comuna Tocopilla
Impuesto 54327,27
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 1640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rigoberto Fernando
Razón Social Rigoberto Fernando Reyes Chinga
R.U.T. 16.614.243-1
Sucursal Rigoberto Fernando
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar10Unidad no definidaCINTA EMBALAJE TRANSP. 48X40MTCINTA EMBALAJE TRANSP. 48X40MT $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.030 $ 5.030
31201512
Cinta Transparente10Unidad no definidaCINTA ADHESIVA 18X20MTCINTA ADHESIVA 18X20MT $ 301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.010 $ 3.010
60121535
Goma de borrar5Unidad no definidaGOMA DE BORRAR FACTIS S20GOMA DE BORRAR FACTIS S20 $ 326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.630 $ 1.630
12352310
Siliconas5Unidad no definidaSILICONA ESCOLAR 125GRSILICONA ESCOLAR 125GR $ 1.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.545 $ 6.545
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo20Unidad no definidaBOLIGRAFO PILOT SUPER GEL 0.7MM NEGROBOLIGRAFO PILOT SUPER GEL 0.7MM NEGRO $ 797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.940 $ 15.940
14111506
Papel para impresora del ordenador30Unidad no definidaRESMA TAMAÑO CARTARESMA TAMAÑO CARTA $ 3.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.080 $ 94.080
14111506
Papel para impresora del ordenador30Unidad no definidaRESMA TAMAÑO OFICIORESMA TAMAÑO OFICIO $ 3.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.770 $ 115.770
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo20Unidad no definidaBOLIGRAFO PILOT SUPER GEL 0.7MM AZULBOLIGRAFO PILOT SUPER GEL 0.7MM AZUL $ 797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.940 $ 15.940
44111506
Taco calendario10Unidad no definidaTACO 9X9 BLANCO CORRIENTE 500HJTACO 9X9 BLANCO CORRIENTE 500HJ $ 869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.690 $ 8.690
44121802
Líquido corrector5Unidad no definidaCORRECTOR ROLLER PRITT 4.2X8.5 MTSCORRECTOR ROLLER PRITT 4.2X8.5 MTS $ 2.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.345 $ 12.345
44122103
Corchetes5Unidad no definidaCORCHETES 530/8CORCHETES 530/8 $ 847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.235 $ 4.235
44121618
Tijeras2Unidad no definidaTIJERAS 7.0 OFICINATIJERAS 7.0 OFICINA $ 1.359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.718 $ 2.718
Total Neto $ 285.933
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.327
TOTAL OC $ 340.260


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.