Orden de Compra. Nº
3554-937-MC18
"
Material de oficina coordinación DAEM, FAEP 2018
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Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3554-937-MC18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra
Material de oficina coordinación DAEM, FAEP 2018
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
IMUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA
R.U.T.
69.020.100-3
Dirección de Unidad de Compra
21 de Mayo 1640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.76.001.002 del sistema 214.05.76.001.002.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA
R.U.T.
69.020.100-3
Dirección de Facturación
21 de Mayo 1640
Comuna
Tocopilla
Impuesto
54327,27
Dirección de Envío de la Factura
21 de Mayo 1640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Rigoberto Fernando
Razón Social
Rigoberto Fernando Reyes Chinga
R.U.T.
16.614.243-1
Sucursal
Rigoberto Fernando
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar
10
Unidad no definida
CINTA EMBALAJE TRANSP. 48X40MT
CINTA EMBALAJE TRANSP. 48X40MT
$ 503,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.030
$ 5.030
31201512
Cinta Transparente
10
Unidad no definida
CINTA ADHESIVA 18X20MT
CINTA ADHESIVA 18X20MT
$ 301,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.010
$ 3.010
60121535
Goma de borrar
5
Unidad no definida
GOMA DE BORRAR FACTIS S20
GOMA DE BORRAR FACTIS S20
$ 326,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.630
$ 1.630
12352310
Siliconas
5
Unidad no definida
SILICONA ESCOLAR 125GR
SILICONA ESCOLAR 125GR
$ 1.309,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.545
$ 6.545
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo
20
Unidad no definida
BOLIGRAFO PILOT SUPER GEL 0.7MM NEGRO
BOLIGRAFO PILOT SUPER GEL 0.7MM NEGRO
$ 797,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.940
$ 15.940
14111506
Papel para impresora del ordenador
30
Unidad no definida
RESMA TAMAÑO CARTA
RESMA TAMAÑO CARTA
$ 3.136,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.080
$ 94.080
14111506
Papel para impresora del ordenador
30
Unidad no definida
RESMA TAMAÑO OFICIO
RESMA TAMAÑO OFICIO
$ 3.859,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.770
$ 115.770
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo
20
Unidad no definida
BOLIGRAFO PILOT SUPER GEL 0.7MM AZUL
BOLIGRAFO PILOT SUPER GEL 0.7MM AZUL
$ 797,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.940
$ 15.940
44111506
Taco calendario
10
Unidad no definida
TACO 9X9 BLANCO CORRIENTE 500HJ
TACO 9X9 BLANCO CORRIENTE 500HJ
$ 869,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.690
$ 8.690
44121802
Líquido corrector
5
Unidad no definida
CORRECTOR ROLLER PRITT 4.2X8.5 MTS
CORRECTOR ROLLER PRITT 4.2X8.5 MTS
$ 2.469,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.345
$ 12.345
44122103
Corchetes
5
Unidad no definida
CORCHETES 530/8
CORCHETES 530/8
$ 847,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.235
$ 4.235
44121618
Tijeras
2
Unidad no definida
TIJERAS 7.0 OFICINA
TIJERAS 7.0 OFICINA
$ 1.359,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.718
$ 2.718
Total Neto
$ 285.933
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 54.327
TOTAL OC
$ 340.260
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.