Orden de Compra. Nº3555-44-SE09 "Almuezo y coffe Jornada de Actualizaciòn Puente"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3555-44-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-10-2009
Nombre de la Orden de Compra Almuezo y coffe Jornada de Actualizaciòn Puente
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA
R.U.T. 69.020.100-3
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA
R.U.T. 69.020.100-3
Dirección de Facturación Anibal Pinto 1305
Comuna Tocopilla
Impuesto 6387,8
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 1305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-10-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor hotelcroacia
Razón Social HOTEL CROACIA
R.U.T. 9.053.298-7
Sucursal hotelcroacia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida4Unidad04 almuerzo menu de casa con bebida postre incluido  $ 4.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.804 $ 16.804
50201706
Café8Unidad   $ 2.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.816 $ 16.816
Total Neto $ 33.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.388
TOTAL OC $ 40.008


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.