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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3557-231-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-09-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INFORME DE PAGO DE FACTURA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3557-51-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion De Obras Municipales |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI
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R.U.T. |
69.230.500-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PEDRO MONTT 254 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI
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R.U.T. |
69.230.500-0 |
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Dirección de Facturación |
PEDRO MONTT 254 |
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Comuna |
Chonchi
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Impuesto |
8832,34 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO MONTT 254 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SKCM |
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Razón Social |
SKC MAQUINARIAS S.A.
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R.U.T. |
76.410.610-5 |
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Sucursal |
SKCM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Reparación de tren delantero o trasero | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y OTROS DESDE 3557-51-LE09. , Nº DE FACTURA 63252. DE ACUERDO DE ORDEN DE COMPRA PRESUPUESTARIA Nº 1909. | SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y OTROS DESDE 3557-51-LE09. , Nº DE FACTURA 63252. DE ACUERDO DE ORDEN DE COMPRA PRESUPUESTARIA Nº 1909. |
$ 46.486,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.486
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$ 46.486
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Total Neto
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$ 46.486
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.832
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$ 55.318
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.