Orden de Compra. Nº3558-17-SE25 "Adquisicion De Materiales De Aseo "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3558-17-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion De Materiales De Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3558-2-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
R.U.T. 69.110.800-7
Dirección de Unidad de Compra FERNANDO PAROT SILVA 148
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO del sistema SISTEMA CASS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
R.U.T. 69.110.800-7
Dirección de Facturación FERNANDO PAROT SILVA 148
Comuna Pencahue
Impuesto 447070
Dirección de Envío de la Factura FERNANDO PAROT SILVA 148
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAPELES AUSTRAL
Razón Social PAPELES AUSTRAL SPA
R.U.T. 77.404.653-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PAPELES AUSTRAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico114Paquetepaquetes de 6 unidades de papel higienico 600 mtrs VER FICHA TÉCNICA ADJUNTA $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.368.000 $ 1.368.000
14111703
Toallas de papel300Unidadunidades toallas yumbo de 280 metros VER FICHA TÉCNICA ADJUNTA $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000
47131803
Desinfectantes domésticos50Unidadlysoform 360cc aroma limon y lavanda VER FICHA TÉCNICA ADJUNTA $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
Total Neto $ 2.353.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 447.070
TOTAL OC $ 2.800.070


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.