Orden de Compra. Nº3558-361-CM17 "ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Pencahue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3558-361-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2017
Nombre de la Orden de Compra ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social IMunicipalidad de Pencahue
R.U.T. 69.110.800-7
Dirección de Unidad de Compra FERNANDO PAROT SILVA S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Pencahue
R.U.T. 69.110.800-7
Dirección de Facturación FERNANDO PAROT SILVA 148
Comuna Pencahue
Impuesto 23976,8334
Dirección de Envío de la Factura FERNANDO PAROT SILVA 148
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO

Enviar productos a nombre de:

Depto. de Salud Comunal de Pencahue

Dirección: Fernando Parot Silva Nº 148 Pencahue (Al lado de carabineros)

En la factura debe indicar numero de cuenta y banco para deposito

 

Avisar despacho al email mcaceresfuentes@gmail.com

 

Contacto para recepción de productos:

Sra. Mireya Labra Villacura

Encargada de Bodega

071/1971379 - 071/2411500

 

Horario de atención

Lunes a jueves          08:00 a 13:00             -           14:00 a 17:00 hrs

Viernes                      08:00 a 13:00             -           14:00 a 16:00 hrs

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181903
2239-23-LP13
Galletas simples saladas2 (966376) GALLETA BE COOKIES AVENA CHOCOLATE FRUTOS 180 GR 18 UNIDADES 983376(966376) GALLETA BE COOKIES AVENA CHOCOLATE FRUTOS 180 GR 18 UNIDADES; Código: Z412721;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.040 $ 32.040
50181903
2239-23-LP13
Galletas simples saladas2 (966377) GALLETA BE COOKIES AVENA CHOCOLATE NARANJA 180 GR 18 UNIDADES 983377(966377) GALLETA BE COOKIES AVENA CHOCOLATE NARANJA 180 GR 18 UNIDADES; Código: Z412722;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.040 $ 32.040
50181903
2239-23-LP13
Galletas simples saladas2 (966378) GALLETA BE COOKIES AVENA PASAS NUEZ 180 GR 18 UNIDADES 983378(966378) GALLETA BE COOKIES AVENA PASAS NUEZ 180 GR 18 UNIDADES; Código: Z412719;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.040 $ 32.040
50181903
2239-23-LP13
Galletas simples saladas2 (1181444) GALLETA BE COOKIE AVENA ALMENDRA COCO 180 GRS 18 UNIDADES 1207500(1181444) GALLETA BE COOKIE AVENA ALMENDRA COCO 180 GRS 18 UNIDADES; Código: Z412720;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.708 $ 30.708
Total Neto $ 126.828
Descuento $ 634
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.977
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 150.171


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.