Orden de Compra. Nº3558-362-CM17 "ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Pencahue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3558-362-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2017
Nombre de la Orden de Compra ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social IMunicipalidad de Pencahue
R.U.T. 69.110.800-7
Dirección de Unidad de Compra FERNANDO PAROT SILVA S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Pencahue
R.U.T. 69.110.800-7
Dirección de Facturación FERNANDO PAROT SILVA 148
Comuna Pencahue
Impuesto 41953,0773
Dirección de Envío de la Factura FERNANDO PAROT SILVA 148
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO

Enviar productos a nombre de:

Depto. de Salud Comunal de Pencahue

Dirección: Fernando Parot Silva Nº 148 Pencahue (Al lado de carabineros)

En la factura debe indicar numero de cuenta y banco para deposito

 

Avisar despacho al email mcaceresfuentes@gmail.com

 

Contacto para recepción de productos:

Sra. Mireya Labra Villacura

Encargada de Bodega

071/1971379 - 071/2411500

 

Horario de atención

Lunes a jueves          08:00 a 13:00             -           14:00 a 17:00 hrs

Viernes                      08:00 a 13:00             -           14:00 a 16:00 hrs

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
2239-23-LP13
Agua mineral10 (966636) AGUA MINERAL CCU LIGHT GAS CACHANTUN 1,6 L 6 UNIDADES 983636(966636) AGUA MINERAL CCU LIGHT GAS CACHANTUN 1,6 L 6 UNIDADES; Código: 82104;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.860 $ 31.860
50202304
2239-23-LP13
Jugo Estable fuera de la nevera5 (969706) JUGO LIGHT/DIET WATT´S DURAZNO 1.5 L 6 UNIDADES 986706(969706) JUGO LIGHT/DIET WATT´S DURAZNO 1.5 L 6 UNIDADES; Código: 82022DAL;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.750 $ 29.750
50202304
2239-23-LP13
Jugo Estable fuera de la nevera5 (969747) JUGO NÉCTAR WATT´S PINA 1.5 L 6 UNIDADES 986747(969747) JUGO NÉCTAR WATT´S PINA 1.5 L 6 UNIDADES; Código: 82022PI;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.605 $ 31.605
50202304
2239-23-LP13
Jugo Estable fuera de la nevera5 (969894) JUGO LIGHT/DIET YUZ NARANJA BOTELLA 1.5 L 6 UNIDADES 986894(969894) JUGO LIGHT/DIET YUZ NARANJA BOTELLA 1.5 L 6 UNIDADES; Código: 82022NAL;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.750 $ 29.750
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso50 (1108026) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI CARTA 75 GR 98% ALBURA 500 HOJAS 1128026(1108026) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI CARTA 75 GR 98% ALBURA 500 HOJAS; Código: 11827;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.450 $ 99.450
Total Neto $ 222.415
Descuento $ 1.609
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.953
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 262.759


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.