Orden de Compra. Nº3558-368-CM17 "INSUMOS PARA ATENCION DENTAL"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Pencahue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3558-368-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2017
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA ATENCION DENTAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social IMunicipalidad de Pencahue
R.U.T. 69.110.800-7
Dirección de Unidad de Compra FERNANDO PAROT SILVA S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Pencahue
R.U.T. 69.110.800-7
Dirección de Facturación FERNANDO PAROT SILVA 148
Comuna Pencahue
Impuesto 44355,5
Dirección de Envío de la Factura FERNANDO PAROT SILVA 148
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO

Enviar productos a nombre de:

Depto. de Salud Comunal de Pencahue

Dirección: Fernando Parot Silva Nº 148 Pencahue (Al lado de carabineros)

En la factura debe indicar numero de cuenta y banco para deposito

 

Avisar despacho al email mcaceresfuentes@gmail.com

 

Contacto para recepción de productos:

Sra. Mireya Labra Villacura

Encargada de Bodega

071/1971379 - 071/2411500

 

Horario de atención

Lunes a jueves          08:00 a 13:00             -           14:00 a 17:00 hrs

Viernes                      08:00 a 13:00             -           14:00 a 16:00 hrs

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REUTTER MH
Razón Social REUTTER S A
R.U.T. 81.210.400-4
Sucursal REUTTER MH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142614
2239-16-LR15
Aparatos de inyección hipodérmica o accesorios20 (1324003) JERINGA CRANBERRY 10CC CON AGUJA 21X1 ½ LUER LOCK 100 UNIDADES 1350183(1324003) JERINGA CRANBERRY 10CC CON AGUJA 21X1 ½ LUER LOCK 100 UNIDADES; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.800 $ 75.800
42141501
2239-16-LR15
Algodoneras o fibra150 (1345961) ALGODÓN CRANBERRY TORULA 0,5 GR 100 UNIDADES 1372216(1345961) ALGODÓN CRANBERRY TORULA 0,5 GR 100 UNIDADES; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.850 $ 59.850
42291601
2239-16-LR15
Escalpelos quirúrgicos de láser o cuchillos o mang10 (1366246) HOJA DE BISTURI SURGICAL BLADES ACERO INOX. # 11 100 UNIDADES 1392760(1366246) HOJA DE BISTURI SURGICAL BLADES ACERO INOX. # 11 100 UNIDADES; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.900 $ 48.900
42291601
2239-16-LR15
Escalpelos quirúrgicos de láser o cuchillos o mang10 (1366247) HOJA DE BISTURI SURGICAL BLADES ACERO INOX. # 15 100 UNIDADES 1392761(1366247) HOJA DE BISTURI SURGICAL BLADES ACERO INOX. # 15 100 UNIDADES; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.900 $ 48.900
Total Neto $ 233.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.356
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 277.806


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.