Orden de Compra. Nº3558-49-SE26 "Insumos De Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3558-49-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Insumos De Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3558-8-L126
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
R.U.T. 69.110.800-7
Dirección de Unidad de Compra FERNANDO PAROT SILVA 148
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO del sistema SISTEMA CASS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
R.U.T. 69.110.800-7
Dirección de Facturación FERNANDO PAROT SILVA 148
Comuna Pencahue
Impuesto 11765,37
Dirección de Envío de la Factura FERNANDO PAROT SILVA 148
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES NUTECH LTDA.
Razón Social INVERSIONES NUTECH LIMITADA
R.U.T. 76.122.823-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INVERSIONES NUTECH LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general20Bidónbidon de 5 litros limpia vidrio Limpia vidrio 5lt $ 1.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.100 $ 38.100
47131603
Esponjas27Unidadesponja multiuso Esponja Bonobril Verde amarillo Lisa $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.863 $ 1.863
47131618
Mopas húmedas50Unidadpaños de microfibra de 50 x 50 Paño MicroFibra Multiusos 30x30 $ 281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.050 $ 14.050
47131806
Barniz o ceras de muebles10Unidadlustra muebles de 500 ml Lustra Mueble 900cc $ 791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.910 $ 7.910
Total Neto $ 61.923
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.765
TOTAL OC $ 73.688


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.