Orden de Compra. Nº3558-521-CM20 " Lentes operativo 01.12.20"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Pencahue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3558-521-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Lentes operativo 01.12.20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social IMunicipalidad de Pencahue
R.U.T. 69.110.800-7
Dirección de Unidad de Compra FERNANDO PAROT SILVA 148
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Programa Resolutividad RES.1733 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Pencahue
R.U.T. 69.110.800-7
Dirección de Facturación FERNANDO PAROT SILVA 148
Comuna Pencahue
Impuesto 159458
Dirección de Envío de la Factura FERNANDO PAROT SILVA 148
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Red Optica S.A.
Razón Social RED OPTICA S.A.
R.U.T. 76.576.900-0
Sucursal Red Optica S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142902
2239-17-LP13
Lentes de gafas o anteojos84 (1130726 )CRISTAL OR CAPA ANTIRREFLEJOS 32 CAPAS 1153095(1130726) CRISTAL OR CAPA ANTIRREFLEJOS 32 CAPAS; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.000 $ 546.000
42142902
2239-17-LP13
Lentes de gafas o anteojos42 (972053 )CRISTAL - ORGÁNICO LENTE TRAMO 7 TÓRICO 989053(972053) CRISTAL - ORGÁNICO LENTE TRAMO 7 TÓRICO; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.680 $ 64.680
42142902
2239-17-LP13
Lentes de gafas o anteojos42 (972050 )CRISTAL - ORGÁNICO LENTE TRAMO 5 TÓRICO 989050(972050) CRISTAL - ORGÁNICO LENTE TRAMO 5 TÓRICO; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.400 $ 113.400
42142903
2239-17-LP13
Marcos de lentes o anteojos42 (995280 )MARCO - METÁLICO HOMBRE 1012280(995280) MARCO - METÁLICO HOMBRE; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.300 $ 132.300
Total Neto $ 856.380
Descuento $ 17.128
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.458
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 998.710


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.