Orden de Compra. Nº3560-1065-CM18 "PROVEER DE MATERIALES DE ASEO ESC. STA. ROSA DEL HUERTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3560-1065-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra PROVEER DE MATERIALES DE ASEO ESC. STA. ROSA DEL HUERTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
R.U.T. 69.060.300-4
Dirección de Unidad de Compra J. Godoy N° 25
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007001 del sistema INTERNO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
R.U.T. 69.060.300-4
Dirección de Facturación J. Godoy N° 25
Comuna La Calera
Impuesto 105766
Dirección de Envío de la Factura J. Godoy N° 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
2239-7-LP12
Abrillantadores o acabados de suelos18 (975621 )CERA NEO ABRILL. P/DURO INCOLORA 5 L 990621(975621) CERA NEO ABRILL. P/DURO INCOLORA 5 L; Código: 11360; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico50 (980888 )PAPEL HIGIÉNICO ELITE HOJA SIMPLE ECONOMICO ROLLO 500 METROS 4 UNIDADES 996327(980888) PAPEL HIGIÉNICO ELITE HOJA SIMPLE ECONOMICO ROLLO 500 METROS 4 UNIDADES; Código: 88816; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.150 $ 378.150
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl15 (980143 )CLORO TREMEX DESINFECTANTE CONCENTRADO 5% HIPOCLORITO 5 LITROS 2 UNIDADES 995374(980143) CLORO TREMEX DESINFECTANTE CONCENTRADO 5% HIPOCLORITO 5 LITROS 2 UNIDADES; Código: 76890; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.515 $ 88.515
Total Neto $ 556.665
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.766
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 662.431


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.