Orden de Compra. Nº3560-149-AG23 "COLACIONES ALUMNOS L.B.L.A OP-1078"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3560-149-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-05-2023
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ALUMNOS L.B.L.A OP-1078
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
R.U.T. 69.060.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001003 del sistema INTERNO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
R.U.T. 69.060.300-4
Dirección de Facturación Caupolican esquina Pedro de Valdivia S/N, referencia; a un costado de Lider Express, Comuna de La Calera
Comuna La Calera
Impuesto 156978
Dirección de Envío de la Factura Caupolican esquina Pedro de Valdivia S/N, referencia; a un costado de Lider Express, Comuna de La Calera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor www.hiperactivos.cl
Razón Social Comercializadora y Servicios Muñoz Aros y Cia. Ltd
R.U.T. 76.292.119-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal www.hiperactivos.cl
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101801
Comidas preparadas para llevar360GlobalCOLACIONES COMPUESTAS POR (1 AGUA MINERAL 500 CC S/GAS, 1 GALLETON DE AVENA, 1 LECHE SABORIZADA 200 ML, 1 SNACK MIX SALUDABLE DE FRUTOS SECOS Y JUGO NECTAR EN CAJA 200 ML)COLACIONES COMPUESTAS POR (1 AGUA MINERAL 500 CC S/GAS, 1 GALLETON DE AVENA, 1 LECHE SABORIZADA 200 ML, 1 SNACK MIX SALUDABLE DE FRUTOS SECOS Y JUGO NECTAR EN CAJA 200 ML) $ 2.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 826.200 $ 826.200
Total Neto $ 826.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 156.978
TOTAL OC $ 983.178


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.275.972-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.292.119-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.691.427-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.