Orden de Compra. Nº3560-321-AG23 "COLACIONES JUNJI OP-1309"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3560-321-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2023
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES JUNJI OP-1309
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
R.U.T. 69.060.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001002 del sistema INTERNO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
R.U.T. 69.060.300-4
Dirección de Facturación Caupolican esquina Pedro de Valdivia S/N, referencia; a un costado de Lider Express, Comuna de La Calera
Comuna La Calera
Impuesto 223079
Dirección de Envío de la Factura Caupolican esquina Pedro de Valdivia S/N, referencia; a un costado de Lider Express, Comuna de La Calera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lucia
Razón Social LUCÍA NOEMÍ UBILLA VALDÉS
R.U.T. 16.104.753-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Lucia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos20UnidadBOLSAS DE FRUGELE DE 100 UNIDADES BOLSAS DE FRUGELE DE 100 UNIDADES $ 3.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.200 $ 75.200
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel333KitBOLSAS DE COLACIONES SE ADJUNTA LISTADO DE INSUMOS CON BOLSA Y CINTA DE PRESENTACIONBOLSAS DE COLACIONES SE ADJUNTA LISTADO DE INSUMOS CON BOLSA Y CINTA DE PRESENTACION $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.098.900 $ 1.098.900
Total Neto $ 1.174.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 223.079
TOTAL OC $ 1.397.179


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.104.753-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.808.789-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.387.108-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.186.939-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.497.601-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.792.660-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.612.205-K Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.777.008-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.