Orden de Compra. Nº3560-682-CM18 "ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3560-682-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-09-2018
Nombre de la Orden de Compra ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
R.U.T. 69.060.300-4
Dirección de Unidad de Compra J. Godoy N° 25
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CORREO del sistema FAEP 2017.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
R.U.T. 69.060.300-4
Dirección de Facturación J. Godoy N° 25
Comuna La Calera
Impuesto 181292,11
Dirección de Envío de la Factura J. Godoy N° 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARTICULOS GRAFICOS Y PUBLICITARIOS RANCO SPA
Razón Social INVERSIONES RANCO SPA
R.U.T. 76.508.761-9
Sucursal ARTICULOS GRAFICOS Y PUBLICITARIOS RANCO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
2239-2-LP15
Papel para fotocopiadora o impresora44 (1223804 )PAPEL AUTOADHESIVO - 1249810(1223804) PAPEL AUTOADHESIVO - ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(182) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(2) $ 2.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.008 $ 118.008
80141605
2239-2-LP15
Regalos publicitarios11 (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207(1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(80) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(8) $ 80.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 886.380 $ 886.380
Total Neto $ 1.004.388
Descuento $ 50.219
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 181.292
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.135.461


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.