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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3560-780-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTÍCULOS ELÉCTRICOS TRIFASICO D.A.E.M.- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educacion Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
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R.U.T. |
69.060.300-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
J. Godoy N° 25 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
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R.U.T. |
69.060.300-4 |
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Dirección de Facturación |
Caupolican esquina Pedro de Valdivia S/N, referencia; a un costado de Lider Express, Comuna de La Calera |
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Comuna |
La Calera
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Impuesto |
237586 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Caupolican esquina Pedro de Valdivia S/N, referencia; a un costado de Lider Express, Comuna de La Calera |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LADOVERDE |
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Razón Social |
CASTILLA Y ARAGON SPA
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R.U.T. |
96.989.530-7 |
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Sucursal |
LADOVERDE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141605 2239-2-LP15
| Regalos publicitarios | 1 | | (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 | (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(54)
; SERVICIO POR $ 500(1)
; SERVICIO POR $ 1000(2)
; SERVICIO POR $ 100.000(13)
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$ 1.302.554,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.302.554
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$ 1.302.554
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Total Neto
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$ 1.302.554
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Descuento
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$ 52.102
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 237.586
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.488.038
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.