Orden de Compra. Nº
3561-29-SE24
"
MATERIALES DE ESCRITORIO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3561-29-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-02-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3561-3-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
R.U.T.
69.060.300-4
Dirección de Unidad de Compra
San Diego Nº 147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001001 del sistema INGENIEROS ASOCIADOS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
R.U.T.
69.060.300-4
Dirección de Facturación
San Diego Nº 147
Comuna
La Calera
Impuesto
79373,64
Dirección de Envío de la Factura
San Diego Nº 147
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes
6
Bolsa
UNIDADES DE BOLSAS DE 1/2 KG. DE ELÁSTICO DE BILLETE.
ELASTICO BLANCO BOLSA 500 GRS. 601.6M
$ 1.676,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.056
$ 10.056
44122017
Carpetas colgantes o accesorios
100
Unidad
UNIDADES DE CARPETAS COLGANTES, TAMAÑO OFICIO.
CARPETA COLGANTE PLASTICA COLON
$ 253,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.300
$ 25.300
60121702
Tinta para timbres
10
Unidad
UNIDADES DE TINTA PARA TAMPÓN COLOR ROJO.
TINTA TAMPON TALINAY 20 CC. ROJA
$ 492,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.920
$ 4.920
14111530
Notas de papel autoadhesivo
100
Unidad
UNIDADES DE POST-IT, NOTAS ADHESIVAS DE 76X76 MM, COLORES(20 FUCSIA, 20 VERDE, 20 NARANJO, 20 CALIPSO, 20 MORADO). EQUIVALENTE A POST-IT 3M.
NOTA ADHESIVA TORRE MEDIANA FUCSIA NEON NOTA ADHESIVA TORRE MEDIANA VERDE NEON NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654 NARANJO 45 NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654 MORADO 45 NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654 VERDE 45 H
$ 851,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.100
$ 85.080
44121708
Marcadores
100
Unidad
UNIDADES DE PLUMÓN PERMANENTE COLOR VERDE, PUNTA MEDIA.
MARCADOR PERMAN.OFFIONE PTA REDONDA VER
$ 194,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.400
$ 19.400
44122001
Archivadores de fichas
100
Unidad
UNIDADES DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, EQUIVALENTE A TORRE.
ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE 518H BUR
$ 2.054,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 205.400
$ 205.400
31201515
Cintas de papel
100
Rollo
UNIDADES DE ROLLOS DE CINTA MASKING PARA ROTULAR 20MM. EQUIVALENTE A MARCA FLEX TAPE.
CINTA MASKING 24 X 40 MT OFFIONE
$ 676,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.600
$ 67.600
Total Neto
$ 417.756
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 79.374
TOTAL OC
$ 497.130
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.