Orden de Compra. Nº3561-29-SE24 "MATERIALES DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3561-29-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-02-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3561-3-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
R.U.T. 69.060.300-4
Dirección de Unidad de Compra San Diego Nº 147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001001 del sistema INGENIEROS ASOCIADOS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
R.U.T. 69.060.300-4
Dirección de Facturación San Diego Nº 147
Comuna La Calera
Impuesto 79373,64
Dirección de Envío de la Factura San Diego Nº 147
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes6BolsaUNIDADES DE BOLSAS DE 1/2 KG. DE ELÁSTICO DE BILLETE.ELASTICO BLANCO BOLSA 500 GRS. 601.6M $ 1.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.056 $ 10.056
44122017
Carpetas colgantes o accesorios100UnidadUNIDADES DE CARPETAS COLGANTES, TAMAÑO OFICIO.CARPETA COLGANTE PLASTICA COLON $ 253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.300 $ 25.300
60121702
Tinta para timbres10UnidadUNIDADES DE TINTA PARA TAMPÓN COLOR ROJO.TINTA TAMPON TALINAY 20 CC. ROJA $ 492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.920 $ 4.920
14111530
Notas de papel autoadhesivo100UnidadUNIDADES DE POST-IT, NOTAS ADHESIVAS DE 76X76 MM, COLORES(20 FUCSIA, 20 VERDE, 20 NARANJO, 20 CALIPSO, 20 MORADO). EQUIVALENTE A POST-IT 3M.NOTA ADHESIVA TORRE MEDIANA FUCSIA NEON NOTA ADHESIVA TORRE MEDIANA VERDE NEON NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654 NARANJO 45 NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654 MORADO 45 NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654 VERDE 45 H $ 851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.100 $ 85.080
44121708
Marcadores100UnidadUNIDADES DE PLUMÓN PERMANENTE COLOR VERDE, PUNTA MEDIA.MARCADOR PERMAN.OFFIONE PTA REDONDA VER $ 194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.400 $ 19.400
44122001
Archivadores de fichas100UnidadUNIDADES DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, EQUIVALENTE A TORRE.ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE 518H BUR $ 2.054,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.400 $ 205.400
31201515
Cintas de papel100RolloUNIDADES DE ROLLOS DE CINTA MASKING PARA ROTULAR 20MM. EQUIVALENTE A MARCA FLEX TAPE.CINTA MASKING 24 X 40 MT OFFIONE $ 676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.600 $ 67.600
Total Neto $ 417.756
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.374
TOTAL OC $ 497.130


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.